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Seminario sobre Gestión Óptima del IVA en la Empresa 2008favoritos

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Detalles del Seminario sobre Gestión Óptima del IVA en la Empresa 2008

Introducción
Facturas Rectificativas - Reglas de Prorrata ? Deducciones en Cuota - Reglas de Localización - IVA en Operaciones Intracomunitarias e Internacionales - Obligaciones Formales.

Más de 500 asistentes resaltan la máxima aplicabilidad del seminario a su actividad profesional. Con comentarios de cómo actúa la Agencia Tributaria ante casos ?conflictivos?.

Objetivos
Infórmese a fondo, en una sola jornada, de todas las novedades referentes al iva y aclare sus dudas ante situaciones ?reales? que se le presentan como?
  • La obtención del máximo beneficio de la aplicación de las reglas de prorrata cuando se realizan actividades con IVA y sin IVA, o bien, cuando se perciben subvenciones.
  • Conocer el tratamiento y derecho de deducción del IVA en operaciones ?habituales? como descuentos, billetes de viajes, operaciones de factoring, facturas de gasolineras, operaciones anteriores al inicio de la actividad, atenciones a clientes y asalariados. Determinación de los Gastos Deducibles y No deducibles.
  • Saber cumplimentar y estar al día de las obligaciones formales (Modelos 349 e Intrastat) que se han de llevar en las operaciones intracomunitarias.
  • Emitir correctamente una factura rectificativa y reflejar los cambios en los libros registros del IVA. Novedades 2008 en la cumplimentación de los libros.
  • Asegurarse de que todas las facturas, vales y tickets recibidos cumplen con los requisitos mínimos necesarios para poder deducirse su el IVA.
  • Saber qué limitaciones, exclusiones y restricciones existen en la deducción del IVA (viajes, alimentos, espectáculos, vehículos de empresa, etc.).
  • El funcionamiento del IVA en los servicios prestados de forma electrónica (compras y ventas por Internet) donde pueden intervenir empresas de diferentes países. Aplicación correcta de las diferentes reglas de localización.
  • El tratamiento del IVA en las operaciones intracomunitarias y la prestación de servicios en el ámbito comunitario y extracomunitario.
  • Conocer las novedades y adaptaciones necesarias en los libros registros del IVA que estando ya aprobadas, entrarán en vigor en el 2009.
  • Implantar todas las novedades que afectan al IVA, en especial, lo referente a la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal.
  • Conocer, en exclusiva, los acuerdos y determinaciones que el Departamento de Gestión Tributaria adopta para resolver las situaciones y casos ?conflictivos? más habituales en las empresas.


A quién va dirigido este programa
  • Directores y Personal del Departamento Financiero y Fiscal.
  • Jefes de Contabilidad.
  • Responsables del Área Fiscal.
  • Directores y Personal del Departamento Administrativo.
  • Asesores Financieros.
  • Consultores de Empresas del Área Económico Financiera ?
El programa del seminario está formado por:

1.- FACTURAS Y LIBROS REGISTROS
  • Supuestos principales de obligación de facturar.
  • Contenido de la factura: La factura completa como justificante del derecho a la deducción.
  • La rectificación de las facturas. Requisitos. Cuándo y cómo rectificarlas.
    • Estudio especial de la rectificación por impagados.
    • Estudio especial de la rectificación por devoluciones de mercancía.
    • Estudio especial de la rectificación por concurso
  • La facturación por un tercero o por el destinatario: Utilidades para las empresas.
  • El contenido y la forma de presentación de los Libros de IVA. Novedades.
2.- DEDUCCIONES DEL IVA.
  • Momento de la deducción: Nacimiento y ejercicio.
  • Tratamiento y deducción de los vehículos en el IVA.
  • Limitaciones, exclusiones y restricciones en la deducción: viajes, alimentos, espectáculos y atenciones con clientes y asalariados.
  • La regla de prorrata y los sectores diferenciados de actividad.
    • Prorrata general: Supuesto práctico.
    • Prorrata especial: Supuesto práctico.
    • Los sectores diferenciados: Supuesto práctico.
3.- OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS. SERVICIOS INTERNACIONALES
  • Tratamiento fiscal de las operaciones intracomunitarias.
    • Obligaciones formales de facturación, libros-registro y modelos.
    • Supuesto práctico de operación intracomunitaria.
  • Prestaciones de servicios en el ámbito comunitario y extracomunitario.
    • Reglas de localización: artículos 69 y 70 de la Ley de IVA.
    • Obligaciones formales de facturación, libros-registro y modelos.
    • Supuesto práctico de operación de servicios internacionales.
4.- REFERENCIA A LAS ÚLTIMAS NOVEDADES EN LA NORMATIVA DE IVA
  • La consolidación fiscal en el IVA.
  • Las operaciones vinculadas.

ObservacionesFecha y Lugar de Celebración

MADRID, 14 de julio de 2008.
Hotel Abba Castilla Plaza. Paseo de la Castellana, 220.
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