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Seminario en Cálculo y Liquidación del Impuesto sobre Sociedades 2007 y Planificación 2008favoritos

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Detalles del Seminario en Cálculo y Liquidación del Impuesto sobre Sociedades 2007 y Planificación 2008

Introducción
Los principales objetivos son; Tener una visión general del Impuesto sobre Sociedades, los sujetos pasivos, sus formas de liquidación y sus obligaciones formales, Explicacar las modificaciones sufridas en el Impuesto sobre Sociedades debido a la publicación del nuevo Plan General Contable y a los cambios de adaptación efectuados en el Código de Comercio, Analizar el impacto en el impuesto de determinadas decisiones de valoración de stocks, amortización de activos, etc., Conocer el tratamiento por la empresa española de sus relaciones internacionales y su influencia en la tributación en España. Aprender a manejar los convenios de doble imposición, Emplear ajustes sobre el resultado contable permanentes (gastos no deducibles, permutas…) y temporales (amortización libre y acelerada, leasing…) y Estudiar y dominar las diferentes deducciones fiscales que la empresa puede generar con los cambios introducidos por la Ley 35/06.

A quién va dirigido este programa
El curso va dirigido a Directores y Personal del Departamento Financiero, Responsables de Impuestos, Jefes de Contabilidad y Tesorería, Directores y Personal del Departamento Administrativo, Asesores Fiscales y Consultores de Empresas del Área Económico Financiera...
Y, en general, a todos aquellos profesionales que participen o tengan responsabilidad en el cálculo y liquidación del Impuesto sobre Sociedades.
El programa está formado por:

1.Esquema de liquidación del impuesto sobre sociedades: Modelos y plazos.

2.Clasificación de sujetos pasivos del impuesto:
  • Empresas de reducida dimensión (Beneficios fiscales).
  • Grandes empresas.
  • Fundaciones.

3.Principio de devengo, del valor razonable, valor histórico, venta a plazos y gastos de otros ejercicios.

4.Subcapitalización.

5.Operaciones vinculadas. Modificaciones de la Ley 36/06 contra el fraude.

6.Ajustes permanentes:
  • Gastos no deducibles fiscalmente.
  • Permuta.
  • Depreciación monetaria. Cambios derivados de la Ley 16/07.
  • El Impuesto de Sociedades como gasto contable.

7.Ajustes temporales:
  • Amortización libre y acelerada. Modificación de la Ley 16/07.
  • Amortización fiscal del fondo de comercio. Distintas situaciones derivadas del nuevo Plan General Contable.
  • Leasing. Tratamiento de los contratos de arrendamiento financiero y operativo según la Ley 16/07.

8.Deducciones:
  • Por doble imposición internacional. Exención del Art. 21 TRLIS.
  • Aplicación de los convenios de doble imposición internacional en las relaciones exteriores de la empresa (cánones, profesionales, dividendos?)
  • Tratamiento de las retenciones a no residentes, especialmente a trabajadores expatriados e impatriados. Modelo 216 y 247.
  • Por doble imposición interna.
  • Dividendos.
  • Cuotas liquidativas.
  • Para incentivar determinadas actividades con las modificaciones introducidas en la Ley 35/06.
  • Por reinversión de beneficios extraordinarios. Modificación de la Ley 16/07.
  • Por inversiones medioambientales (placas solares, camiones, autobuses,?).
  • Por asistencia a ferias de carácter internacional.
  • Por adquisición de hardware con acceso a Internet.
  • Por I+D+i.
  • Por formación profesional.
  • Por promover planes de pensiones empresariales.

9.Bajada de los tipos de gravamen del impuesto según la Ley 35/06.

10.El pago fraccionado:
  • Aplicación de las dos modalidades.
  • Modelos.

11.Sistemas de retenciones en personas jurídicas:
  • Casos de no sujeción.
  • Modelos.
  • Declaraciones informativas.
12.Tratamiento fiscal de las UTES (Uniones Temporales de Empresas).


FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
MADRID, 10 de abril de 2008. Hotel Abba Castilla Plaza. Paseo de la Castellana, 220.

HORARIO
De 10:00 a 18:30 horas.

PRECIO
1er inscrito: 525 ? + 16% IVA
2º inscrito y restantes: 470 ? + 16% IVA
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