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Asesoria Fiscal y Tributaciónfavoritos

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IL3-UB / Deusto
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Deusto y el IL3 - UB han desarrollado conjuntamente este proyecto formativo con el fin de ofrecer a los profesionales, autónomos, y empresarios una oferta de cursos que mejoren sus conocimientos y su aplicación práctica en la realidad empresarial. En un entorno empresarial tan competitivo y cambiante como el actual, la preparación, el conocimiento y su correcta implantación es una necesidad fundamental para poder desarrollar un proyecto personal o empresarial con garantías.

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Este curso está dentro de la categoría Cursos de Especialización y lo imparte IL3-UB / Deusto. Con una duración de 100 horas que cursarás de forma On-Line en Español, tiene un precio que deberás consultar con el centro y que podrás financiar... no esperes más y Solicita Información Gratis Ahora o Sigue Leyendo

Detalles del Asesoria Fiscal y Tributación

Introducción

Este curso proporciona, a quien lo realiza, una completa visión del sistema tributario español, así como de los distintos regimenes por razón de territorio. Permitiendo aplicar, en cada momento, la normativa tributaria vigente y tomar las decisiones más acertadas para obtener el máximo ahorro fiscal.

Características y Servicios  

Doble titulación IL·3 UB y EAE 
Bolsa de Trabajo  
Asesoria docente Activa  
Campus Virtual  
Módulos On Line de Actualización  
Examén final On Line.
Duración 1 año.



Objetivos

Este curso proporciona, a quien lo realiza, una completa visión del sistema tributario español, así como de los distintos regimenes por razón de territorio. Permitiendo aplicar, en cada momento, la normativa tributaria vigente y tomar las decisiones más acertadas para obtener el máximo ahorro fiscal.

Características y Servicios  

Doble titulación IL·3 UB y EAE 
Bolsa de Trabajo  
Asesoria docente Activa  
Campus Virtual  
Módulos On Line de Actualización  
Examén final On Line.
Duración 1 año.



A quién va dirigido este programa

Se dirige a todas aquellas personas y profesionales que desean:

  • Especializarse en el área fiscal o que necesitan tener información tributaria enfocada a la práctica profesional y empresarial.
  • Aprovechar al máximo los aspectos de la normativa fiscal con el objetivo de alcanzar un coste fiscal mínimo.
  • Adquirir los conocimientos prácticos necesarios para aplicar la normativa tributaria vigente, en cada momento, a la realidad de su empresa o de su economía particular.
  • Estar en condiciones de tomar las decisiones más acertadas y obtener el máximo ahorro fiscal.
  • Adquirir una visión completa del sistema tributario español, así como de los distintos regímenes por razón de territorio.

1. GENERALIDADES

1.1. Las normas tributarias
1.2. Los tributos
1.3. Infracciones y sanciones tributarias
1.4. El delito fiscal
1.5. Los recursos tributarios
1.6. Otras normas de interés
1.7. Cuestiones prácticas
1.8. Regímenes forales
1.8.1. Concierto económico entre el Estado y el País Vasco
1.8.2. Convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya.

2. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
2.1. Naturaleza y ámbito de aplicación
2.2. Hecho imponible
2.3. Sujeto pasivo
2.4. Base imponible
2.5. Base liquidable

3. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS
3.1. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación
3.2.Hecho imponible
3.3.Contribuyentes
3.4.Base imponible
3.5.Rendimientos del trabajo
3.6.Rendimientos del capital
3.7. Rendimientos de actividades económicas
3.8.Clases de rentas. Integración y compensación 3.9.Periodo impositivo y devengo
3.10. Base liquidable
3.11.Mínimo personal y familiar
3.12. Retenciones, pagos a cuenta y pagos fraccionados

4. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
4.1. Naturaleza y ámbito de aplicación
4.2. Hecho imponible
4.3. Sujeto pasivo
4.4. Base imponible
4.5. Normas de valoración
4.6. Compensación de perdidas
4.7. Periodo impositivo y devengo
4.8. Deuda tributaria
4.9.Gestión del impuesto

5. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

5.1. Naturaleza y ámbito de aplicación
5.2. Hecho imponible
5.3. Rentas obtenidas mediante establecimiento permanente
5.4. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente

6. IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
6.1. Consideraciones generales
6.2. Naturaleza y objeto del impuesto
6.3. Ámbito territorial
6.4. Hecho imponible
6.5. Sujetos pasivos y responsables
6.6. Base imponible
6.7. Base liquidable
6.8. Tipo de gravamen
6.9. Devengo y prescripción
6.10. Obligaciones formales

7. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
7.1. Naturaleza y contenido
7.2. Ámbito territorial
7.3. Transmisiones patrimoniales
7.4. Base imponible
7.5.Operaciones societarias
7.6.Actos jurídicos documentados

8. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
8.1. Naturaleza y ámbito de aplicación
8.2. Hecho imponible
8.3. Sujeto pasivo
8.4. Base imponible
8.5. Tipo impositivo
8.6. Deducciones y devoluciones

9. IMPUESTOS ESPECIALES
9.1. Generalidades
9.2.Impuestos especiales de fabricación
9.3.Impuestos especiales sobre el Alcohol y bebidas alcohólicas
9.4.Impuesto sobre hidrocarburos
9.5.Impuesto sobre las labores del tabaco
9.6.Impuesto sobre la electricidad
9.7. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte
9.8. Impuesto especial sobre el carbón

¿Por qué esperar más? Rellena la Solicitud de Información que está debajo y contacta directamente con IL3-UB / Deusto y recibe gratis y sin compromiso información detallada del temario, ayudas, financiación, proceso de admisión y matrícula.
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